内部审计是企业内部独立、客观地对经营活动、风险管理和内部控制的适当性、合法性及有效性进行监督、评价,提出建议的一项经常性工作,也是建立健全现代企业制度不可或缺的重要环节。日前,萍矿集团下发通知,进一步强化内部审计监督,并加大跟踪审计力度,及时跟踪检查审计意见建议落实情况,及时发现和纠正存在的问题,全面防控经营风险。 萍矿集团将分季度对正常生产单位经营业绩异常波动、存在重大问题等情况进行有针对性的重点审计。要求被审计单位每季度及时向公司监察审计部报送内部控制、风险管理、财务收支等有关资料。监察审计部对此进行深入分析,科学确定季度审计工作的目标和重点,对存在的问题及时开展调查询问,对正在进行的严重违规、严重损失浪费行为及时作出临时制止决定,并提出纠正、处理违法违规行为的处理意见。 萍矿集团进一步建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人,限期整改审计发现的问题和提出的建议。对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,及时进行分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。内部审计结果及整改情况还将作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。